无标题文档

首页>机关建设>机关文化

2019年广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 部门预算

作者:区人大常委会   发布时间:2019-04-16

2019


广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 部门预算


目 录



第一部分   广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 概况


一、主要职责


二、部门预算构成


第二部分   2019 年部门预算表


一、收支总体情况表


二、收入总体情况表


三、支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)


六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)


七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表


八、政府性基金预算支出情况表


九、部门预算支出计划表(部门项目支出)


十、政府采购预算表


第三部分   2019 年部门预算情况说明


第四部分名词解释


第一部分   广州市黄埔区人民代表大会常务委员会 概况

一、主要职责

    主要负责区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、党组会议等重要会议的会务组织及区人大常委会领导重要活动的组织安排;负责常委会会议、主任会议、党组会议决定事项及常委会领导交办事项的组织实施与督促检查;负责常委会机关文秘、宣传、人事、档案、信访、保卫、接待、财务、后勤保障、党建、廉政建设、计划生育、工青妇等日常工作;负责起草或组织有关部门起草常委会的重要文稿;负责联络和组织参与有关人大制度理论研究的工作;负责与区委、区政府、区政协等有关部门和市人大的工作联系;协调各工作委员会的工作关系;负责做好人大代表服务工作;承办区委和区人大常委会交办的其他事项;负责选举联络人事任免工作、依法治区工作等;对法制工作、财政经济工作、城乡建设环境与资源保护工作、教育科学文化卫生工作、农村农业工作、华侨外事民族宗教工作情况进行监督。

二、部门预算构成

    本部门无下属单位,部门预算为本部预算。


                        第二部分   2019 年部门预算表

1

收支总体情况表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、财政拨款

3,361.04

一、一般公共服务支出

2,252.32

二、财政专户拨款

0.00

二、外交支出

0.00

三、其他资金

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

406.44

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

702.29

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3,361.04

本年支出合计

3,361.04

四、上级补助收入

0.00

二十三、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

二十四、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支差额

0.00

二十五、结转下年

0.00

收入总计

3,361.04

支出总计

3,361.04

注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。


2

收入总体情况表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

合计

3,361.04

3,361.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,252.32

2,252.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2,252.32

2,252.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1,834.53

1,834.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

292.79

292.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

406.44

406.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

406.44

406.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.98

141.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

702.29

702.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

702.29

702.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

160.94

160.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

541.35

541.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


3

支出总体情况表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

合计

3,361.04

2,943.25

417.79

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,252.32

1,834.53

417.79

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

2,252.32

1,834.53

417.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

1,834.53

1,834.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

292.79

0.00

292.79

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

406.44

406.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

406.44

406.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

归口管理的行政单位离退休

251.74

251.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.98

141.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

12.72

12.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

702.29

702.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

702.29

702.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

160.94

160.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

541.35

541.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:


4

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

3,361.04

一、一般公共服务支出

2,252.32

二、政府性基金预算

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算

0.00

三、国防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

406.44

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

702.29

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

本年收入合计

3,361.04

本年支出合计

3,361.04

二十三、结转下年

0.00

收入总计

3,361.04

支出总计

3,361.04

注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。


5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

   

3,361.04

2,943.25

417.79

201  一般公共服务支出

2,252.32

1,834.53

417.79

  20101  人大事务

2,252.32

1,834.53

417.79

    2010101  行政运行

1,834.53

1,834.53

0.00

2010104   人大会议

120.00

0.00

120.00

2010106   人大监督

5.00

0.00

5.00

2010199   其他人大事务支出

292.79

0.00

292.79

208  社会保障和就业支出

406.44

406.44

0.00

20805  行政事业单位离退休

406.44

406.44

0.00

     2080501  归口管理的行政单位离退休

251.74

251.74

0.00

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出

141.98

141.98

0.00

      2080599  其他行政事业单位离退休支出

12.72

12.72

0.00

221  住房保障支出

702.29

702.29

0.00

22102  住房改革支出

702.29

702.29

0.00

   2210201  住房公积金

160.94

160.94

0.00

   2210203   购房补贴

541.35

541.35

0.00

注:


6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

   

2,943.25

[301]工资福利支出

[501]机关工资福利支出

1,768.26

[30101]基本工资

[50101]工资奖金津补贴

218.04

[30102]津贴补贴

[50101]工资奖金津补贴

870.80

[30108]机关事业单位基本养老保险缴费

[50102]社会保障缴费

141.98

[30112]其他社会保障缴费

[50102]社会保障缴费

6.30

[30113]住房公积金

[50103]住房公积金

160.94

[30199]其他工资福利支出

[50199]其他工资福利支出

370.21

[302]商品和服务支出

[502]机关商品和服务支出

251.05

[30201]办公费

[50201]办公经费

41.80

[30202]印刷费

[50201]办公经费

1.00

[30207]邮电费

[50201]办公经费

8.00

[30211]差旅费

[50201]办公经费

3.20

[30217]公务接待费

[50206]公务接待费

7.00

[30226]劳务费

[50205]委托业务费

0.40

[30228]工会经费

[50201]办公经费

27.88

[30229]福利费

[50201]办公经费

55.75

[30231]公务用车运行维护费

[50208]公务用车运行维护费

17.93

[30239]其他交通费用

[50201]办公经费

53.77

[30299]其他商品和服务支出

[50299]其他商品和服务支出

34.32

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭补助

922.94

[30302]退休费

[50905]离退休费

255.77

[30309]奖励金

[50901]社会福利和救助

24.75

[30399]其他对个人和家庭的补助

[50999]其他对个人和家庭的补助

642.42

[310]资本性支出

[503]机关资本性支出(一)

1.00

[31002]办公设备购置

[50306]设备购置

1.00

注:


7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

263.28

263.28

0.00

0.00

“三公”经费

37.93

37.93

0.00

0.00

      其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

            (二)公务用车购置及运行维护支出

17.93

17.93

0.00

0.00

                  1.公务用车购置

0.00

0.00

0.00

0.00

                  2.公务用车运行维护费

17.93

17.93

0.00

0.00

            (三)公务接待费支出

20.00

20.00

0.00

0.00

注:


8

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

   

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注: 本部门无政府性基金预算支出情况。

9

部门预算支出计划表(部门项目支出)

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

序号

项目名称

功能科目

经济科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金拨款

其他

事业收入资金安排

绩效目标

备注

编码

科目名称

编码

科目名称

项目支出

417.79

417.79

(一)

经常性专项支出

376.78

376.78

1

重大事项和重大课题调研费

2010199

其他人大事务支出

302

商品和服务支出

27.00

27.00

通过开展重点工作,加强工作调研,形成调研报告,为区委决策提供参考依据。

2

系统运维及服务费

2010199

其他人大事务支出

302

商品和服务支出

26.78

26.78

通过开展本项目,保障系统正常运行,提高代表履职积极性,健全监督考核机制。确保人大预算联网监督系统数据每月及时上传更新,保障数据的准确性,利用系统的分析功能作出定量、定性分析,提高预算决算审查的效率和效果。

9

部门预算支出计划表(部门项目支出)

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

序号

项目名称

功能科目

经济科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金拨款

其他

事业收入资金安排

绩效目标

备注

编码

科目名称

编码

科目名称

3

常委会、各工委(办)专项经费

2010199

其他人大事务支出

302

商品和服务支出

128.00

128.00

开展执法检查及深入开展调查研究,落实人大及其常委会决议决定和研究处理审议意见的情况进行跟踪监督,推动其改进工作、解决问题。各工委负责联系相关对口部门,依法行使职权,并针对专题工作报告开展工作评议和专题询问,。同时结合工委工作实际开展调研、会议、接待等工作。

9

部门预算支出计划表(部门项目支出)

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

序号

项目名称

功能科目

经济科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金拨款

其他

事业收入资金安排

绩效目标

备注

编码

科目名称

编码

科目名称

4

计划、财政监督审查经费

2010106

人大监督

302

商品和服务支出

5.00

5.00

常委会分管领导、财经委、财经工委组成人员共24人,每年至少需要组织召开4次预审会议和初审会议;围绕常委会工作要点完成年度工作计划任务,经常性开展工作调研,及时掌握我区经济社会运行的的实际情况;根据实际需要,组织常委会领导、各工委领导、工作人员、各科室相关人员,各街道人大工委领导、工作人员,财经委、财经工委组成人员共约60人,开展有关计划和预算监督审查的知识培训,使参训人员了解掌握开展审查的重点内容和基本方法、步骤,使审查更具针对性和实效性,进一步强化人大对计划和预算的刚性监督。通过对全区计划和预算的审查监督,促进我区经济及社会各项事业的发展,更好地发挥计划和预算的职能作用,确保国家职能的实现。

9

部门预算支出计划表(部门项目支出)

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

序号

项目名称

功能科目

经济科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金拨款

其他

事业收入资金安排

绩效目标

备注

编码

科目名称

编码

科目名称

5

会议经费

2010104

人大会议

302

商品和服务支出

120.00

120.00

根据《区财政局转发广州市财政局关于印发市直机关党委和事业单位会议费管理办法的通知》执行,通过参加会议,提高代表参政议政的能力。

6

人大代表工作经费

2010199

其他人大事务支出

302

商品和服务支出

70.00

70.00

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定,组织代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号)执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式,开展经常性的学习教育活动,提升代表履职能力。丰富闭会期间代表活动,开展代表履职情况向原选区选民报告活动。充分发挥代表履职登记系统功能,健全代表履职服务保障机制和监督考核机制,提高代表履职的积极性和主动性。

9

部门预算支出计划表(部门项目支出)

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室

单位:万元

序号

项目名称

功能科目

经济科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户管理资金拨款

其他

事业收入资金安排

绩效目标

备注

编码

科目名称

编码

科目名称

(二)

一次性专项支出

41.01

41.01

1

设备购置费

2010199

其他人大事务支出

310

资本性支出

7.00

7.00

通过开展本项目,更新设备、购置新设备,保障机关工作正常运转,提高工作效率。

2

机关办公用房改造经费

2010199

其他人大事务支出

310

资本性支出

34.01

34.01

该项目属于结转办公用房结余款,现正办理财政评审手续。

  

10

政府采购预算表

单位名称:广州市黄埔区人民代表大会常务委员会办公室                 

单位:万元

序号

经费项目名称

采购单位编码(填写市政府采购网ST账号)

政府采购项目名称

政府采购品目编码

政府采购品目名称

计量单位

数量

单价

总计

其中:资金来源

计划采购
时间

备注

合计

一般公共预算拨款

政府性
基金拨款

国有资本经营预算

财政专户管理资金拨款

其他

1

设备购置费

ST101396

5匹空调

A020618020301

普通空调机

2

1.20

2.40

2.40

2.40

2

设备购置费

ST101396

台式电脑

A02010104

台式计算机

7

0.60

4.20

4.20

4.20

4

车辆公用经费

ST101396

车辆维修和保养服务

C050301

车辆维修和保养服务

1

4.80

4.80

4.80

4.80

5

车辆公用经费

ST101396

车辆加油服务费

C050302

车辆加油服务

1

8.52

8.52

8.52

8.52

6

会议经费

ST101396

会议服务

C0601

会议服务

1

30.00

30.00

30.00

30.00

合计

×

×

×

×

×

×

49.92

49.92

49.92

0.00

0.00

0.00

0.00

×

×


第三部分   2019 年部门预算情况说明


一、部门预算收支增减变化情况

    2019 年本部门收入预算 3,361.04 万元,比上年 减少103.61 万元, 下降2.99 %,主要原因是 上年的一次性项目如预算联网监督工作建设和代表建议议案系统等已完成,本年不需要安排资金 ;支出预算 3,361.04 万元,比上年 减少103.61 万元, 下降2.99 %,主要原因是 一是减少一次性项目预算联网监督工作建设和代表建议议案系统经费。二是贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,精简收入及支出,严格控制各项费用的安排,对有关项目预算进行调减

二、“三公”经费安排情况

    2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.93 万元,比上年 减少39.08 万元, 下降50.75 %,主要原因是 公务用车运行维护费减少,因公出国(境)费统一由区统筹安排 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 减少27 万元, 下降100 %,主要原因是 根据《广州市财政局广州市政府外事办公室关于转发<因公临时出国经费管理办法>的通知》规定,原则上实行总额控制、统筹管理,在区年度部门预算预留区本级预算单位因公出国(境)经费,年度预算执行时,经区外事部门按规定审核后,出国经费调整追加到部门预算 ;公务用车购置及运行费 17.93 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 17.93 万元),比上年 减少8.08 万元, 下降31.06 %,主要原因是 严控公务用车使用 ;公务接待费 20.00 万元,比上年 减少4 万元, 下降16.67 %,主要原因是 贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,严控相关费用支出

三、机关运行经费安排情况

    机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 263.28 万元, 比上年 增加12.59 万元, 增长5.02 %,主要原因是 基本支出因政策性因素变动增加。

四、政府采购情况

    2019 年本部门政府采购安排 49.92 万元,其中:货物类采购预算 6.6 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 43.32 万元等。

五、国有资产占有使用情况

    截至 2019 1 1 日,本部门固定资产金额 561.89 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 6 辆,单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 6.6 万元,主要是 空调、台式电脑 等

六、重点项目预算绩效目标情况

    2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下

项目

预算数

绩效目标

人大代表工作经费

70

根据《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》规定,组织代表定期学习培训。费用按《中央和国家机关培训费管理办法》的通知(财行[2016]540号)执行。利用远程教育平台和举办专题班、研讨班等方式,开展经常性的学习教育活动,提升代表履职能力。丰富闭会期间代表活动,开展代表履职情况向原选区选民报告活动。充分发挥代表履职登记系统功能,健全代表履职服务保障机制和监督考核机制,提高代表履职的积极性和主动性。

注:


第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

    十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

    说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】


无标题文档