2024年3月4日至5月31日,广州市黄埔区审计局(广州开发区审计局)对我局2023年度区本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况进行了审计,我局于2024年7月31日收到广州市黄埔区审计局(广州开发区审计局)送达的《审计报告》。审计报告肯定了我局坚持稳中求进工作总基调,积极组织财政收入,保障重点支出需求,加强对科技创新、产业发展、“百千万工程”等重要领域投入,力促财政管理提质增效等方面所做的各项工作,同时指出存在的问题,并提出审计意见和建议。我局对审计发现问题进行了认真研究和分析,采取相应措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:
一、关于预算管理及执行监督不到位问题
已整改。我局已在2025年预算编制意见中,要求各部门切实履行部门预算编制主体责任,并在预算编制审核中加强监督管理,指导督促各部门细化预算安排,同时加强预算资金使用监督,严格要求各部门不得擅自扩大支出范围、不得未经审批支出。
二、关于非税收入征收管理督促不到位问题
已整改。我局已督促有关部门切实负起非税收入征缴主体责任,加快非税收入清缴、加快办理资金入库,建立管理制度。印发《关于进一步加强预算收支管理的通知》,对部分非税收入汇缴方式进行规范。
三、关于政府投资项目建设全过程监督管理不到位问题
已整改。我局已督促有关部门按照工程建设管理规定,规范工程质量保证金预留比例设置,加快推进工程结算、决算。修订印发《广州开发区 广州市黄埔区财政投资评审监督管理办法的通知》,进一步对项目结决算时限进行规范,加强对政府投资项目财务行为的监管力度,健全制度规范。
四、关于固定资产管理监督检查不到位问题
已整改。我局在日常管理中进一步加强监督检查,督促部门准确录入资产信息,严格按照资产管理相关规定如实反映资产情况。同时加强对出租出借资产监督检查,进一步完善国有资产管理制度,规范资产出租出借行为。
五、关于会计基础工作指导和监督不到位问题
已整改。我局进一步落实对有关部门会计业务指导和监督工作,指导相关部门尽快查清经济事项具体情况,根据实际情况进行会计核算,夯实会计基础。
特此公告。
广州开发区财政局 广州市黄埔区财政局
2025年4月29日


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